|
|
Faktúra |
6/2025
|
potraviny
|
218,88 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
03.02.2025 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
potraviny
|
434,03 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
03.02.2025 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
potraviny
|
323,05 |
s DPH |
|
RKZ
|
21.01.2025 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
potraviny
|
122,21 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
13.01.2025 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
potraviny
|
154,17 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
31.01.2025 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
potraviny
|
166,86 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
04.03.2025 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
potraviny
|
71,43 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
04.03.2025 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
potraviny
|
386,98 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
04.03.2025 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
potraviny
|
193,94 |
s DPH |
|
RKZ
|
04.02.2025 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
potraviny
|
203,05 |
s DPH |
|
RKZ
|
25.02.2025 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
FA-doména
|
19,56 |
s DPH |
|
102547295
|
04.02.2025 |
Websupport s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
FA-členský poplatok
|
35,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
12.02.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
FA-prenájom kopírky
|
37,68 |
s DPH |
|
202300039
|
04.02.2025 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,62 |
s DPH |
|
220214
|
04.02.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
FA-telekomunikačné služby
|
16,40 |
s DPH |
|
1010720500
|
05.02.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
FA-za elektrinu
|
365,00 |
s DPH |
|
52101643
|
06.02.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
FA-za elektrinu
|
67,00 |
s DPH |
|
52101633
|
06.02.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
FA-za plyn
|
1 994,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
FA-BOZP a PO za 02/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
32004
|
06.02.2025 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
FA-zber a odvoz odpadu za 01/2025
|
47,45 |
s DPH |
|
2020/36/26
|
06.02.2025 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
09.03.2025 |