|
|
Faktúra |
59/2025
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,62 |
s DPH |
|
220214
|
08.04.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
FA-za plyn
|
1 994,00 |
s DPH |
|
3536530
|
02.04.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
FA-služby CO za I.Q. 2025
|
110,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti COI
|
06.03.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
FA-odborný seminár
|
27,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
28.03.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
FA-za elektrinu
|
365,00 |
s DPH |
|
52101643
|
06.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
FA-za elektrinu
|
67,00 |
s DPH |
|
52101633
|
06.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
FA-za plyn
|
1 994,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
FA-prenájom kopírky
|
36,43 |
s DPH |
|
202300039
|
07.03.2025 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
FA-zber a odvoz odpadu za 02/2025
|
47,45 |
s DPH |
|
2020/36/26
|
10.03.2025 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
FA-oprava chodby
|
630,94 |
s DPH |
3/2025
|
|
11.03.2025 |
Ján Halgaš |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
FA-odborný seminár
|
27,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
13.03.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
FA-preventívny program pre školy /Modul 2/
|
180,00 |
s DPH |
5/2025
|
|
18.03.2025 |
KALEI s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
FA-odborný seminár
|
28,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
18.03.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
FA-odborný seminár
|
49,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
21.03.2025 |
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
FA-čistiace prostriedky, farby
|
304,61 |
s DPH |
6/2025
|
|
24.03.2025 |
Darina Tomová |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
Preventívny program pre školy /Modul 2/
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
KALEI s.r.o. |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
FA-za elektrinu
|
67,00 |
s DPH |
|
52101633
|
02.04.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
zástupkyňa riaditeľky |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
Čistiace prostriedky, farby
|
304,61 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Darina Tomová |
Mgr. Kalmanová Eva |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
potraviny
|
186,98 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
02.04.2025 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
potraviny
|
162,52 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
02.04.2025 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |