|
|
Faktúra |
176/2024
|
FA-vypracovanie dokumentácie v oblasti CO
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO
|
14.10.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
FA-príspevok
|
50,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
01.10.2024 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
FA-predplatné
|
246,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
15.10.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
FA-čistiace prostriedky
|
340,50 |
s DPH |
32/2024
|
|
17.10.2024 |
Darina Tomová |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
FA-balíčky školských potrieb
|
282,20 |
s DPH |
29/2024
|
|
09.10.2024 |
JOMKO Computers s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
FA-časopis
|
48,20 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
18.10.2024 |
RAABE s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
FA-dezinsekčné služby
|
170,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
21.10.2024 |
Dušan Kuttner |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
FA-všeobecný materiál
|
140,44 |
s DPH |
33/2024
|
|
22.10.2024 |
Karol Bönisch |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
potraviny
|
259,49 |
s DPH |
|
RKZč.2/2018
|
07.11.2024 |
Severka-Jánošíková |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
potraviny
|
144,78 |
s DPH |
|
KZ 20.9.09
|
30.10.2024 |
Hanes Ján |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
potraviny
|
460,60 |
s DPH |
|
KZ 9/2014
|
04.11.2024 |
MiBi TRADE-Bindas |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
potraviny
|
114,73 |
s DPH |
|
KZč.3531/2011
|
11.10.2024 |
Tatranská mliekareň |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
potraviny
|
343,80 |
s DPH |
|
RKZ
|
15.10.2024 |
INMEDIA,spol.s.r.o |
Sedlaříková Danka vedúca ŠJ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
FA-odborné poradenské konzultácie 10/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024BBŠI4827-2
|
02.10.2024 |
IVIaKB-BB |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
FA-Office 365
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
FA-Office 365
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta, zástupkyňa riaditeľky |
|
23.11.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
FA-kancelárska stolička
|
258,30 |
s DPH |
28/2024
|
|
11.09.2024 |
Kancelárske stoličky. com s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
220214
|
04.09.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
FA-telekomunikačné služby
|
52,75 |
s DPH |
|
1010720500
|
04.09.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
FA-prenájom kopírky
|
35,30 |
s DPH |
|
202300039
|
04.09.2024 |
Magic Print s.r.o. |
Mgr. Kožiaková Marta |
|
15.09.2024 |